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四川天一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司

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成都公司財務(wù)收支專項審計報告

2020-09-23 04:09:20  485次瀏覽 次瀏覽
價 格:面議

對于一些企業(yè)來說,在一定特定要求下,是會要求出具由審計事務(wù)所,出具的財務(wù)收支專項審計報告。

審核一段時間的公司收支方面的真實,完整性,做出一個公允的審計意見結(jié)論。

一、收支審計審核的內(nèi)容

(1)預(yù)算管理單位審計內(nèi)容

①財務(wù)收入來源的合法性、入賬的完整性

②財務(wù)支出范圍的合法、合規(guī)、合理

③資產(chǎn)的性等

④賬務(wù)處理的正確性。

(2)基本建設(shè)項目財務(wù)收支審計

①項目撥款是否按規(guī)定入賬;

②資金使用是否符合規(guī)定的用途;

③資金是否等。

財務(wù)收支專項審計.jpg(3)單位財務(wù)收支審計主要內(nèi)容

①對企業(yè)的會計資料,包括:會計報表、會計賬簿和會計憑證的真實、合法進(jìn)行審計。

② 對企業(yè)資產(chǎn),包括:流動資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)及其累計折舊、在建工程、無形資產(chǎn)、

遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的完整、保值增值進(jìn)行審計。

③對企業(yè)負(fù)債、包括:流動負(fù)債和長期負(fù)債的情況進(jìn)行審計。

④對企業(yè)所有者權(quán)益,包括:實收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤的真實、合法進(jìn)行審計。

⑤ 對企業(yè)損益,包括:收入、成本費用和利潤的情況進(jìn)行審計。

二、收支審計審核的流程

1.由被審計單位主管部門或被審單位聘請會計師事務(wù)所,進(jìn)行審計項目

2.簽訂業(yè)務(wù)約定書;

3.會計師事務(wù)所進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場初步審計,收集相關(guān)審計資料

4.進(jìn)行相關(guān)資料審核,憑證等查看,出具審計初稿

5.出具正式審計報告

三、收支審計審核的資料

1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,名稱變更資料

2.資質(zhì)證書

3.企業(yè)章程

4.股東會決議

5.審計期間相關(guān)合同,會議紀(jì)要

6.期間憑證,賬本,銀行對賬單,序時賬,科目余額表

7.各類單據(jù),票據(jù),各類費用明細(xì)

8.已出具的驗資報告

9.已出具的所有財務(wù)報告,審計報告

10.固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)等相關(guān)權(quán)屬證明

11.裝修合同,租賃合同等

12.庫存明細(xì),固定資產(chǎn)盤點表

13.其他審計要求資料

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